差 旅 费 报 销 单
出差申请人: |
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部门: |
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员工职级: |
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填单日期: |
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岗位: |
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批准编号: |
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出差地点: |
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日期: |
由 |
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~ |
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项 目 |
内 容 |
单据张数 |
金额(元) |
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往返交通工具 |
机票 \火车 \船票 \其他 |
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附加费 |
保险及机场建设费 |
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住宿 |
由 至 共()天 |
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电话费 |
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业务招待费 |
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其他(请注明) |
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市内交通费 |
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出差津贴: |
60 X( )天 |
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合计: |
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批核: |
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$auditor1$ |
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$auditor2$ |
$auditor3$
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申请人 |
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部门主管 |
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部门总监 |
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总经理 |
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$auditor4$ |
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财务总监 |
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备注:1.此单请签批后附报销凭证交财务部。
2.如发生业务招待费、市内交通费,需加填业务招待费申请表、车费运杂费明细表。