[点晴模切ERP]费用报销流程及凭证整理
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03 常见费用单据凭证附件整理规范 1. 差旅费用——必备附件 事前:需有审批签证后的《出差申请单》 交通票据(机票行程单/高铁票需保持二维码完整),酒店水单(含入住人姓名、天数、金额) 出租车票:按日期排序用回形针固定,票面用铅笔标注起止地点 补贴:单独附《差旅补贴计算表》(列明天数/标准) 2. 业务招待费—— 必备附件 事前:制定客户拜访计划,内含招待金额,由领导审批签字。 餐饮发票需注明「接待对象+人数」(如:客户A公司3人), 禁止使用连号定额发票(超过3张需说明合理性),因为现在定额在餐饮很少出现。 烟酒等大金额的发票报销,需要有特批的文件证明,个人使用的烟酒不可以用于报销冲抵。 3. 办公用品——必备附件 事前:制定采购清单,对于大金额的采购要有比价文件证明。 商品明细清单,尽量选择增值税专票,以便进项抵扣,发票金额要和采购金额保持一致,后面附带采购单和入库单。 4. 车辆费用—— 必备附件 公司车辆:行驶证复印件+ETC扣费记录 私车公用:《租车协议》+里程表照片 核查重点: 油费发票需对应期间内(如:报销8月油费,发票应为8月开具) 5.员工培训费/会议费 事前:培训通知书、人员名单、签字 报销附件:培训发票/会议费发票 和培训机构签订的合同 ,培训日期,员工参与培训的签到表以及培训内容做附件备查 6.凭证装订标准 目的:确保凭证整齐、易查阅、便于装订存档,减少财务审核和审计风险。 (1)纸张标准 使用 A4白纸 作为粘贴底单(禁止使用废纸、便签纸等)。 所有发票、单据必须 平铺粘贴,不可重叠、折叠或卷曲。 (2)粘贴工具 推荐使用 固体胶棒(避免液体胶水导致纸张变形)。 小票可用 长尾夹/回形针 临时固定,但最终装订前需用胶水固定。 (3)排列顺序 按费用发生时间顺序 或 金额从大到小 排列。 报销单(审批单)放在最上面,发票在下,辅助单据(如行程单)在最后。 (4)凭证装订3步走 顶层:报销审批单(签字面) 夹心:发票(按费用类型分组) 底层:银行回单(付款后补入) 每一张规范粘贴的发票,每一次高效通过的报销,都是对财务工作最好的支持,看似麻烦的过程,实际上能让你更快的完成报销流程,拿到自己垫付的资金,财务也能更高效的完成本职工作,不用加班,也是间接为公司省钱了。 阅读原文:原文链接 点晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,联系电话:4001861886 该文章在 2025/7/2 0:27:55 编辑过 |
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